“十四五”以来,金寨县审计局以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实总书记总书记关于审计工作的重要论述,在县委、县政府和市审计局的坚强领导下,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,在维护县域财经秩序、促进廉政建设、保障经济健康发展等方面发挥了积极作用。
一、“十四五”以来审计工作回顾
2021年以来,金寨县审计局共实施审计项目104个,超出规划目标15%,查出问题金额4.38亿元,促进增收节支0.65亿元,移送线索及事项56项,为各单位提出内部管理和整改意见469条,审计期间整改问题金额3.82亿元。完成政府投资审计转型,实现从“价款结算审计”向“全过程绩效审计”转变。
(一)锚定政治建设“定盘星”,监督方向引领到位。坚持县委对审计工作的全面领导。县委书记、县长亲自担任县委审计委员会主任,每年至少两次听取审计工作情况汇报,对年度审计及阶段工作进行安排部署。及时提请县委审计委调整组成人员名单,认真落实“一年两会”机制,提请召开县委审计委员会8次。坚持重大事项报告制度。编制《审计专报》39期,获县委书记、县长等领导签批70余次。汪冬同志2022年8月24日批示:“审计工作近年来的成绩和效果影响都不错。一个地方一个单位有无成效和改观,关键是是否用心做事、用脑做事、用力做事。望单位、部门、乡镇学贤见齐。”张涧同志2023年6月21日在审计专报上批示:“从审计专报来看,审计工作开展还是比较细致的,也敢于较真碰硬,予以肯定!保持!”坚持高位推动审计整改工作。县政府主管、协管审计工作的领导每年主持召开1至2次经济责任暨审计整改联席会,联合县纪委监委、组织部门召开经济责任审计进点会,整改到位率保持在98%以上。
(二)牵住主责主业“牛鼻子”,专项监督落实到位。财政审计有力有效。围绕构建财政审计大格局,全面拓展审计广度和深度,重点审计县本级预算执行和其他财政收支情况,延伸审计县民政、文旅、一中等12个部门单位,查出各类问题67个,管理不规范资金2.10亿元,提出审计建议54条。经济责任审计深入推进。根据干部管理权限,采用“离任+任中+交接”结合方式,先后对县住建、人民医院、白塔畈镇等40余家单位主要领导开展经济责任审计,促进领导干部履好职、尽好责;办理离任交接单位97个,确保194名领导干部“交得清楚、接得明白”。自然资源资产审计逐步深化。组织实施槐树湾乡原书记、乡长自然资源资产离任审计,对领导干部既算“经济账”,又算“生态账”,当好“绿水青山”的护航者。专项审计不断提升。围绕民生重点和社会焦点,先后组织开展创福公司、现代农业产业园、涉疫资金、五大特色农业、社保基金、防空地下室、自然灾害救灾资金、安心托幼和老年助餐、高标准农田建设、城市绿化工程等20余个专项审计(调查)。投资审计加快转型。聚焦投资审计新形势新要求,全力推进政府投资审计转型升级,专司工程审计质量的“再监督”及重大工程项目的跟踪决算审计。
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四、2026年审计工作计划
2026年作为“十五五”规划的开局之年,金寨县审计工作将立足革命老区发展实际,聚焦审计主责主业、深化质量管控、推进创新转型、加强队伍建设,以高质量审计监督服务县域经济社会高质量发展,重点开展以下工作:
(一)聚焦主责主业,提升监督精准性。强化重大政策执行审计,重点跟踪乡村振兴政策,聚焦产业帮扶、红色旅游资源保护与开发等重点领域;深化财政资金审计,聚焦“过紧日子”要求,严查资金闲置、低效使用等问题。围绕服务民生,开展民生保障类资金专项审计,重点关注教育、就业、医疗、养老等资金使用情况;加强地方政府债务、国企投融资等领域审计,关注县域融资平台风险防控,防范化解重大风险。深化领导干部经济责任审计,对领导干部特别是“一把手”开展更具穿透力的审计监督,为一体推进不敢腐、不能腐、不想腐提供助力。(二)深化质量管控,筑牢规范防线。结合金寨县审计工作实际,完善审计业务全流程管理机制,严格执行审计项目进度控制办法,强化审计实施方案针对性,加大现场调查核实的深度。总结“科学规范提升年”行动中的好经验、好做法,将其固化为制度规范,持续优化审计工作流程,不断提升审计工作科学化、规范化水平。定期开展审计整改“回头看”,防止问题反弹,确保各项规范要求落地生根。强化与人大、纪检监察、巡察等部门的联动协作,形成整改监督合力。加强对审计发现共性问题和体制机制性障碍的深度剖析,推动出台完善相关领域管理制度,切实将审计监督成效转化为治理效能。
(三)推进创新转型,增强监督效能。在审计组织方式上求创新。加强政策跟踪审计、财政预算审计、经济责任审计等不同类型审计项目的统筹融合,做好审计项目的衔接和成果共享。合理配置审计资源,努力做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,最大限度扩展审计覆盖面,避免重复审计。在审计效果上求突破。坚持把立项当课题研究、把问题当课题研究、把建议当课题研究,做实做优研究型审计,推动孵化优秀审计项目。在发挥内审作用上求创新。加强对内部审计机构领导体制、制度完善、人员配备、计划制定、质量控制等内容的指导和监督,实现国家审计与内部审计优势互补,充分发挥内部审计在新时代审计监督体系中的重要作用。
(四)加强队伍建设,夯实发展根基。持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,以学的质量、查的力度、改的成效推动审计工作更高质量发展。推深做实“以审代训”、审计大讲堂、实务导师制等经验做法,为审计人员搭建更多的学习交流平台,不断提升审计人员的专业素养和业务能力。持续深化“五师”培养行动,以过硬队伍保障审计事业高质量发展。深化科技强审,加大审计信息化建设力度,推动审计工作向数字化、智能化转型。积极探索“三个区分开来”基层实践,激励干部干事担当创业。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,把审计“四严禁”“八不准”要求抓在经常、管在日常,打造忠诚干净担当的审计铁军。