一、基本情况
2025年,本局全年共完成各类审计项目25个,审计资金总额累计达158.6亿元,通过审计发现并指出问题金额共计5.2亿元,其中管理不规范金额4.1亿元,违规违纪金额1.1亿元。提出审计建议86条,均被被审计单位采纳。审计工作在规范财政财务收支、维护财经秩序、促进廉政建设、保障经济社会健康发展等方面发挥了重要作用。
(一)健全质量控制体系,筑牢审计工作生命线
审计质量是审计工作的生命线。本局始终将质量控制贯穿于审计工作全过程,构建了覆盖审前调查、现场实施、报告出具、整改跟踪的全链条、闭环式管理机制。一是严格执行审计业务会议制度。对每一个审计项目的审计方案、审计证据、审计报告等关键环节,均召开审计业务会议进行集体审议,确保审计程序的规范性、证据的充分性和定性定量的准确性,有效防范了审计风险。全年共召开审计业务会议48次,审议重大事项19项。二是强化分级复核。完善了审计组长、业务科室、专职复核机构三级复核机制,明确了各级复核的重点内容和责任,确保审计工作底稿逻辑清晰、事实清楚、证据确凿。三是引入激励与约束机制。建立了优秀审计项目评选和质量检查通报制度,每季度开展一次审计项目质量检查,对发现的问题进行内部通报,并将评选结果与科室及个人年度考核挂钩,有效倒逼审计人员牢固树立质量意识,确保每一个审计项目都经得起历史和实践的检验。通过对已完成审计项目的回头看,审计报告的准确性和建议的可行性均得到显著提升。
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科学谋划审计项目计划,紧紧围绕党委政府中心工作,聚焦财政资金提质增效、重大风险防范、民生保障改善等关键领域。统筹运用传统审计方式与大数据审计手段,加大对重点资金、重点项目、重点单位的审计力度,开展“穿透式”审计,力求审深审透,发挥审计“尖兵”作用。
(二)实施精准赋能,加速审计队伍能力升级
坚持问题导向和需求导向,制定更具针对性的培训计划,加大数据分析和计算机审计技能的培训比重。积极引进具备信息技术、资源环境、工程管理等专业背景的复合型人才,优化队伍结构。搭建学习交流平台,鼓励审计人员在实践中探索新技术、新方法,全面提升专业胜任能力。
(三)强化结果导向,健全整改长效机制
进一步压实被审计单位的整改主体责任,推动其建立整改工作长效机制。加大对整改情况的跟踪检查力度,适时开展审计整改“回头看”,对整改不力、敷衍塞责的单位和个人,提请有权机关依规依纪依法追责问责。强化审计成果的综合分析和开发利用,推动审计成果更好地服务宏观决策和区域治理。